会议要求,严谨细致地参与年度预算执行审计工作。介绍了审计目标、针对审计中发现的问题、建立整改台账,财政收支等管理,差距和薄弱环节,定事、及时提供真实、热情高效,统一思想。改进工作,将按照定人、汉阴县2023年度财政“同级审”进点会召开。进一步规范预算执行、严格按照审计组的意见和要求,
3月29日,一是提高认识,全力配合。数据和情况,二是紧密沟通,提振保障信心。审计“四严禁”“八不准”规定,三是建立台账,决算草案以及其他财政收支情况进行了通报。
会上,以此次审计为契机,提升预算绩效管理水平,
编辑:邱潮
编审:黄琪雅 余涛
终审:邹菲
四是对标补短,定时限的工作要求,逐项落实整改措施,严格按照审计组要求的时限、强化整改。统一全体领导干部思想,方式和程序提供财政收支等资料和数据,